Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012429
Monto de la Factura
₲ 6.094.856
Nro. Solicitud de Transferencia
149395
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.796.097
Retención DNCP
₲ 21.720
Retención IVA
₲ 166.223
Retención Renta
₲ 110.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
78/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140191
Monto Contrato
₲ 39.733.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.141.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.141.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROCUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3