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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001975
Monto de la Factura
₲ 894.850
Nro. Solicitud de Transferencia
81634
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 850.986

Retención DNCP
₲ 3.189
Retención IVA
₲ 24.405
Retención Renta
₲ 16.270
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138234
Monto Contrato
₲ 18.354.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.651.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.651.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3