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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002099
Monto de la Factura
₲ 753.725
Nro. Solicitud de Transferencia
150212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.984

Retención DNCP
₲ 2.741
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
53/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138234
Monto Contrato
₲ 18.354.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.651.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.651.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3