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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006338
Monto de la Factura
₲ 1.380.790
Nro. Solicitud de Transferencia
192705
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.769

Retención DNCP
₲ 5.021
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
200/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149536
Monto Contrato
₲ 27.644.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.782.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.782.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3