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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000005
Monto de la Factura
₲ 1.356.350
Nro. Solicitud de Transferencia
190226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.351.418

Retención DNCP
₲ 4.932
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
200/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149536
Monto Contrato
₲ 27.644.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.782.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.782.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3