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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 269.450
Nro. Solicitud de Transferencia
85119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.470

Retención DNCP
₲ 980
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
54/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138237
Monto Contrato
₲ 16.736.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.422.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.422.375

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328894
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS Y ENSEÑANZAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3