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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019764
Monto de la Factura
₲ 3.759.560
Nro. Solicitud de Transferencia
81641
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.273

Retención DNCP
₲ 13.398
Retención IVA
₲ 102.533
Retención Renta
₲ 68.356
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
45/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138117
Monto Contrato
₲ 18.667.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.781.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.781.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3