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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001292
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.326.967

Retención DNCP
₲ 16.215
Retención IVA
₲ 124.091
Retención Renta
₲ 82.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139587
Monto Contrato
₲ 34.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.779.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.779.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3