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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116946
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.280

Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 320.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139587
Monto Contrato
₲ 34.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.779.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.779.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331746
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3