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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010358
Monto de la Factura
₲ 43.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.653.004

Retención DNCP
₲ 156.087
Retención IVA
₲ 1.194.545
Retención Renta
₲ 796.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141778
Monto Contrato
₲ 146.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.182.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.182.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331533
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1