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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001358
Monto de la Factura
₲ 3.749.100
Nro. Solicitud de Transferencia
63941
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.565.327

Retención DNCP
₲ 13.360
Retención IVA
₲ 102.248
Retención Renta
₲ 68.165
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152974
Monto Contrato
₲ 31.998.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.647.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.647.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338107
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado