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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001302
Monto de la Factura
₲ 1.079.800
Nro. Solicitud de Transferencia
47305
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.075.952

Retención DNCP
₲ 3.848
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-152974
Monto Contrato
₲ 31.998.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.647.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.647.557

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338107
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos e insumos de limpieza
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado