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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000884
Monto de la Factura
₲ 25.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108657
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.807.829

Retención DNCP
₲ 89.216
Retención IVA
₲ 682.773
Retención Renta
₲ 455.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
05 al 08
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155086
Monto Contrato
₲ 130.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.832.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.667.996

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341123
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica