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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006068
Monto de la Factura
₲ 20.000.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78810
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.020.207

Retención DNCP
₲ 71.275
Retención IVA
₲ 545.471
Retención Renta
₲ 363.647
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154982
Monto Contrato
₲ 107.016.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.677.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.677.734

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340972
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Gráficos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado