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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO CORONEL RAINA
RUC
634551-4
Número de Contrato
44/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-54188
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230378
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalización de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado