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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007677
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43568
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-47397
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228850
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica