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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000820
Monto de la Factura
₲ 4.453.920
Nro. Solicitud de Transferencia
73076
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.453.920

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ROGELIO PEREIRA FLOR
RUC
2865329-7
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48627
Monto Contrato
₲ 43.999.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.214.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.199.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
227655
Nombre de la Licitación
Provision de Utiles y Oficinas
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales