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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002116
Monto de la Factura
₲ 425.326
Nro. Solicitud de Transferencia
61411
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.326

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
57/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28002-12-48962
Monto Contrato
₲ 103.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.533.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.533.312

Datos de la Licitación

ID de Licitación
230527
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia