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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002862
Monto de la Factura
₲ 5.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.703.514

Retención DNCP
₲ 21.373
Retención IVA
₲ 163.568
Retención Renta
₲ 109.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28002-16-121101
Monto Contrato
₲ 78.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.548.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.548.416

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305862
Nombre de la Licitación
Servicios de impresiones
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado