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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002073
Monto de la Factura
₲ 38.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140678
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.985.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
22/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-70651
Monto Contrato
₲ 97.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.015.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.015.532

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248264
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Oficina
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica