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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 4.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141732
Fecha Solicitud de Transferencia
02-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.974.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-78195
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.849.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.849.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255631
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - REGIÓN I CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico