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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 5.339.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43357
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.339.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO ORLANDO TORRES
RUC
1401948-5
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-78195
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.849.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.849.380

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255631
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - REGIÓN I CORDILLERA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico