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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000136
Monto de la Factura
₲ 1.153.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74615
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.153.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON CHAVEZ
RUC
667075-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-77757
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.074.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.074.805

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255638
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION XI PARAGUARI
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico