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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 312.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32606
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.706

Retención DNCP
₲ 1.112
Retención IVA
₲ 8.509
Retención Renta
₲ 5.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRTA BEATRIZ ZAGAIB ALMIRON
RUC
748813-0
Número de Contrato
146/13
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-80717
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.320.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.320.484

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255988
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECOLOCACION DE CORTINAS Y ALFOMBRAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico