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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004220
Monto de la Factura
₲ 9.047.680
Nro. Solicitud de Transferencia
68478
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.514.278

Retención DNCP
₲ 31.914
Retención IVA
₲ 246.755
Retención Renta
₲ 246.755
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-211429
Monto Contrato
₲ 26.064.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.360.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.360.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura