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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028821
Monto de la Factura
₲ 5.049.050
Nro. Solicitud de Transferencia
71274
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
08-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.751.387

Retención DNCP
₲ 17.809
Retención IVA
₲ 137.701
Retención Renta
₲ 137.701
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-215778
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.771.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.771.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408426
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura