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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033011
Monto de la Factura
₲ 6.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210130
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.647.920

Retención DNCP
₲ 21.155
Retención IVA
₲ 165.273
Retención Renta
₲ 220.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13004-22-215778
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.771.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.771.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408426
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura