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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004685
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38596
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2017
Fecha de la Transferencia
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.892

Retención DNCP
₲ 21.381
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23024-17-135545
Monto Contrato
₲ 119.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.698.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.698.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320817
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa