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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0101467
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186514
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.454

Retención DNCP
₲ 436
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HOTEL CRISTAL SRL
RUC
80026722-2
Número de Contrato
04/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-237996
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.486.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.486.393

Datos de la Licitación

ID de Licitación
438229
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOTELERIA, CEREMONIAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas