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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002166
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211591
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.807.728

Retención DNCP
₲ 10.545
Retención IVA
₲ 79.091
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
1995 AL 2013 - 2026
Código de Contratación (CC)
CD-28001-24-238123
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.140.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.140.920

Datos de la Licitación

ID de Licitación
439240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS, SEDES SAN LORENZO, ASUNCIÓN, FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY FCM - AD REFERÉNDUM 2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas