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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008321
Monto de la Factura
₲ 1.023.443
Nro. Solicitud de Transferencia
51075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.023.443

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3649
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.292.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.254

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194636
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo