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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69184
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.425.405

Retención DNCP
₲ 12.839
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 99.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS GUSTAVO BRITOS RIVEROS
RUC
2415465-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-213383
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.231.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.231.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica