Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084924
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.060
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 15.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-136386
Monto Contrato
₲ 54.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.030.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.030.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318550
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas - Ad Referendum 2017
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores