Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076730
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49795
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-11002-17-136386
Monto Contrato
₲ 54.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.030.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.030.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318550
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas - Ad Referendum 2017
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores