Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010668
Monto de la Factura
₲ 3.241.108
Nro. Solicitud de Transferencia
79253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.165.246
Retención DNCP
₲ 12.432
Retención IVA
₲ 63.430
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13004-15-116473
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.115.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.115.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura