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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001326
Monto de la Factura
₲ 3.861.914
Nro. Solicitud de Transferencia
79812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.659.928

Retención DNCP
₲ 14.684
Retención IVA
₲ 112.381
Retención Renta
₲ 74.921
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117228
Monto Contrato
₲ 78.292.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.535.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.535.736

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290448
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL PRODERS Y SERVICIO DE LIMPIEZA SEGUNDO BLOQUE
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders