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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008839
Monto de la Factura
₲ 2.138.182
Nro. Solicitud de Transferencia
121936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.138.182

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-107390
Monto Contrato
₲ 37.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.201.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.201.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290284
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario