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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001718
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188875
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.016.082

Retención DNCP
₲ 7.555
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 38.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12010-15-117807
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.030.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.030.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290564
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders