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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59276
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-119635
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.794.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.794.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial