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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 7.723.834
Nro. Solicitud de Transferencia
108060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.345.226

Retención DNCP
₲ 27.525
Retención IVA
₲ 210.650
Retención Renta
₲ 140.433
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
02/16
Código de Contratación (CC)
CD-23028-16-118559
Monto Contrato
₲ 84.962.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.797.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.797.485

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302000
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA ANTSV-AD REFERENDUM
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial