Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0008014
Monto de la Factura
₲ 1.003.600
Nro. Solicitud de Transferencia
91549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-53028
Monto Contrato
₲ 26.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.349.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.349.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232798
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EXTINTORES, ACCESORIOS Y RECARGA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3