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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 524.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212976
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.108

Retención DNCP
₲ 1.848
Retención IVA
₲ 14.291
Retención Renta
₲ 14.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
MDS/031/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-210472
Monto Contrato
₲ 24.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.472.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.472.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403368
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social