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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001108
Monto de la Factura
₲ 1.789.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40587
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.732.321

Retención DNCP
₲ 6.310
Retención IVA
₲ 48.791
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
MDS/031/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12018-21-210472
Monto Contrato
₲ 24.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.472.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.472.305

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403368
Nombre de la Licitación
Servicio de Fumigación para el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social