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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 9.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105182
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.330.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MERCEDES BEATRIZ VILLAR DE RIQUELME
RUC
3511997-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12011-10-5028
Monto Contrato
₲ 11.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.278.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.278.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
189235
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de motobombas y transformadores
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio