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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045851
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156618
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2018
Fecha de la Transferencia
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.912.189

Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
40/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12011-17-149975
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.150.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.150.408

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325596
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEVADORES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio