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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003057
Monto de la Factura
₲ 2.255.994
Nro. Solicitud de Transferencia
81668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.409

Retención DNCP
₲ 8.040
Retención IVA
₲ 61.527
Retención Renta
₲ 41.018
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
30/201/
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-155006
Monto Contrato
₲ 143.538.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.954.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.954.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional