Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002913
Monto de la Factura
₲ 60.028.730
Nro. Solicitud de Transferencia
88515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.542.698
Retención DNCP
₲ 211.738
Retención IVA
₲ 1.637.147
Retención Renta
₲ 1.637.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-153557
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.376.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.376.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339496
Nombre de la Licitación
CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional