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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001795
Monto de la Factura
₲ 4.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160290
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.314.027

Retención DNCP
₲ 16.155
Retención IVA
₲ 124.909
Retención Renta
₲ 124.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-161746
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.409.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.409.854

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional