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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000985
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185988
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709

Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ESTELA COLMAN OTAZU
RUC
1920942-8
Número de Contrato
154
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-163331
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.767.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.767.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341400
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES Y SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional