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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006242
Monto de la Factura
₲ 7.176.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.824.245

Retención DNCP
₲ 25.573
Retención IVA
₲ 195.709
Retención Renta
₲ 130.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12003-18-157217
Monto Contrato
₲ 64.764.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.922.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.922.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348515
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION - ISEPOL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional